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請(qǐng)問老師,匯算清繳退回來的所得稅應(yīng)計(jì)入什么科目?不需要調(diào)整以前年度損益吧?

84785010| 提問時(shí)間:2021 12/09 15:35
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2021 12/09 15:35
84785010
2021 12/09 15:36
意思計(jì)入當(dāng)期損益嗎?
84785010
2021 12/09 15:38
那還是要調(diào)整以前年度損益?
胡芳芳老師
2021 12/09 15:39
如果你有以前年度損益調(diào)整科目,就先通過以前年度損益調(diào)整科目過渡,如果沒有,直接寫就可以了
84785010
2021 12/09 15:57
請(qǐng)問老師,那研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除退的所得稅也是這樣記的嗎?
胡芳芳老師
2021 12/09 15:57
是的,都是一樣的,祝你工作順利
84785010
2021 12/09 15:58
非常感謝老師?。?!
胡芳芳老師
2021 12/10 10:15
不用謝,祝你工作順利
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