問題已解決

老師,我們是建安企業(yè)一般納稅人,我們開出去3%勞務(wù)票,走簡易計(jì)稅。現(xiàn)在另家公司給我們開了3%勞務(wù)票,請問我們可以按差額征稅嗎? 還是我們收到3%勞務(wù)票不能抵扣,只能走成本呢?

84784985| 提問時(shí)間:2021 12/12 14:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問3%勞務(wù)票大類是建筑服務(wù)嗎
2021 12/12 14:12
84784985
2021 12/12 14:15
老師,是的
bamboo老師
2021 12/12 14:18
那可以按差額征稅 分包扣除
84784985
2021 12/12 14:21
我們是分包(輕包),然后我們把勞務(wù)再往外分包,可以按差額征稅。
bamboo老師
2021 12/12 14:22
您分包的什么項(xiàng)目?單純的勞務(wù)?
84784985
2021 12/12 14:25
我們分包就是勞務(wù),光提供勞務(wù),單純的勞務(wù)費(fèi)
bamboo老師
2021 12/12 14:26
那分包不應(yīng)該再分包的
84784985
2021 12/12 14:29
是的,那也就是不能算差額征稅走。
bamboo老師
2021 12/12 14:30
是的 分包再分包不抵扣了
84784985
2021 12/12 14:34
不能抵扣,那能按差額征稅走嗎?
bamboo老師
2021 12/12 14:34
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