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請問收到稅局退回以前年度的多交增值稅及附加稅怎么做分錄,小規(guī)模

84784999| 提問時間:2021 12/13 16:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,什么原因退回來的?
2021 12/13 16:16
84784999
2021 12/13 16:19
多交的稅款,更正申報表后有退稅退回的
郭老師
2021 12/13 16:19
你好,那你多交的稅款是在應交稅費有余額嗎?如果是的話,借銀行存款貸應交稅費應交增值稅附加稅。
84784999
2021 12/13 16:20
應交稅費沒有余額
84784999
2021 12/13 16:22
旅**業(yè)差額征稅的,2018年申報增值稅多申報了收入,今年申正了申報表后有退稅了
郭老師
2021 12/13 16:23
借銀行存款貸營業(yè)外收入,當時是免稅的政策。
84784999
2021 12/13 16:25
你是說收到稅局的退稅記入營業(yè)外收入?
郭老師
2021 12/13 16:26
是的是的,做到營業(yè)外收入里面的。
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