問(wèn)題已解決

購(gòu)買(mǎi)辦公用品開(kāi)具了專(zhuān)票,比實(shí)際支付的金額多。但專(zhuān)票已經(jīng)認(rèn)證后才發(fā)現(xiàn)開(kāi)多了。賬目上如何處理?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/14 20:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021 12/14 20:56
84785011
2021 12/14 21:00
增值稅款已經(jīng)繳納了 本月在做上月的賬才發(fā)現(xiàn) 如果本月要求對(duì)方重來(lái)的話(huà)呢
bamboo老師
2021 12/14 21:03
那您要開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 上個(gè)月的賬正常處理
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