當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)當(dāng)月已經(jīng)付款并投入使用,發(fā)票沒(méi)到,分錄怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好,發(fā)票沒(méi)到先暫估入庫(kù)
2021 12/16 06:25
84785046
2021 12/16 06:29
分錄怎么寫?
東老師
2021 12/16 06:30
借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款暫估,等發(fā)票來(lái)了把這個(gè)會(huì)計(jì)科目再刪除了
84785046
2021 12/16 06:32
錢已經(jīng)付了,票還沒(méi)開過(guò)來(lái)
東老師
2021 12/16 06:32
是,就是我這么做,等發(fā)票來(lái)了把暫估的沖銷,再按照發(fā)票入賬
84785046
2021 12/16 06:32
確切金額知道的,就是不知道稅額
東老師
2021 12/16 06:33
暫估的時(shí)候不用暫估稅額
84785046
2021 12/16 06:33
銀行存款那邊不是對(duì)不上嗎?
84785046
2021 12/16 06:34
我就是想把銀行存款加進(jìn)去
84785046
2021 12/16 06:34
應(yīng)該是預(yù)付賬款吧?
東老師
2021 12/16 06:34
銀行正常做啊,正常記入到預(yù)付賬款,等發(fā)票來(lái)了再?zèng)_銷預(yù)付賬款
84785046
2021 12/16 06:35
來(lái)票才能做固定資產(chǎn),但是又感覺(jué)不對(duì),已經(jīng)投入使用就要確定固定資產(chǎn),這個(gè)月就要折舊了
84785046
2021 12/16 06:35
要做兩個(gè)分錄嗎?
東老師
2021 12/16 06:36
對(duì)啊,所以才暫估入賬呢
閱讀 596