問題已解決

想問一下這道業(yè)務(wù)題需要分錄的分錄答案

84784986| 提問時間:2021 12/20 12:37
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了給你
2021 12/20 13:01
84784986
2021 12/20 14:22
哦哦好的
84784986
2021 12/20 14:54
前面還有一點資料沒發(fā)不過也差不多了……
84784986
2021 12/20 15:03
現(xiàn)在就是比較需要分錄……
暖暖老師
2021 12/20 15:53
不好意思一會打給你
84784986
2021 12/20 22:20
哦哦木事
暖暖老師
2021 12/21 02:48
1借應(yīng)收賬款192100 貸主營業(yè)務(wù)收入170000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅22100
暖暖老師
2021 12/21 02:49
借主營業(yè)務(wù)成本112000 帶庫存商品112000
暖暖老師
2021 12/21 02:50
2.借原材料80000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項10400 帶銀行存款90400
暖暖老師
2021 12/21 02:50
3.借銀行存款162000 帶貸交易性金融資產(chǎn)-成本54000 投資收益108000
暖暖老師
2021 12/21 02:51
4@借銀行存款293800 貸主營業(yè)務(wù)收入260000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅33800
暖暖老師
2021 12/21 02:51
借主營業(yè)務(wù)成本113800 貸庫存商品113800
暖暖老師
2021 12/21 02:52
5.借應(yīng)付票據(jù)32000 貸銀行存款32000
暖暖老師
2021 12/21 02:53
6.借原材料40800 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項5304 貸預(yù)付賬款46104
暖暖老師
2021 12/21 02:54
7.借固定資產(chǎn)20000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項2600 貸銀行存款22600
暖暖老師
2021 12/21 02:54
8.借工程物資4000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項520 貸銀行存款4520
暖暖老師
2021 12/21 02:54
9.借長期借款72000 貸銀行存款72000
暖暖老師
2021 12/21 02:55
10借固定資產(chǎn)清理16000 累計折舊184000 貸固定資產(chǎn)200000
暖暖老師
2021 12/21 02:55
借固定資產(chǎn)清理400 貸銀行存款400
暖暖老師
2021 12/21 02:56
借銀行存款678 貸固定資產(chǎn)清理600 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅78
暖暖老師
2021 12/21 02:56
借營業(yè)外支出15800 貸固定資產(chǎn)清理15800
暖暖老師
2021 12/21 02:57
11@借應(yīng)收票據(jù)81360 貸主營業(yè)務(wù)收入72000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅9360
暖暖老師
2021 12/21 02:57
借主營業(yè)務(wù)成本52960 貸庫存商品52960
暖暖老師
2021 12/21 02:58
12.借長期借款80000 貸銀行存款80000
暖暖老師
2021 12/21 02:58
13.借銀行存款20000 貸應(yīng)收票據(jù)20000
暖暖老師
2021 12/21 02:59
14借短期借款80000 應(yīng)付利息3200 帶銀行存款83200
暖暖老師
2021 12/21 03:00
15.借應(yīng)付職工薪酬357000 貸銀行存款35700
暖暖老師
2021 12/21 03:01
16.借生產(chǎn)成本264000 制造費用18240 管理費用83400 銷售費用27360 貸應(yīng)付職工薪酬393000
暖暖老師
2021 12/21 03:01
17借銀行存款280000 貸預(yù)收賬款280000
暖暖老師
2021 12/21 03:02
18.借財務(wù)費用10150 貸應(yīng)付利息10150
暖暖老師
2021 12/21 03:03
19.借制造費用51200 管理費用12800 貸累計折舊64000
暖暖老師
2021 12/21 03:04
20.借生產(chǎn)成本152000 制造費用8000 貸原材料160000
暖暖老師
2021 12/21 03:04
21.借銀行存款128800 貸應(yīng)收賬款128800
暖暖老師
2021 12/21 03:05
22.借銷售費用17160 貸銀行存款17160
暖暖老師
2021 12/21 03:05
23.借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(已交增值稅)30000 貸銀行存款30000
暖暖老師
2021 12/21 03:06
24.借預(yù)付賬款8000 貸銀行存款8000
暖暖老師
2021 12/21 03:08
25.應(yīng)收賬款期末結(jié)存是 551600+192100-128800=614900 計提614900*0.1=61490 補提61490-55160=6330
暖暖老師
2021 12/21 03:09
借資產(chǎn)減值損失6330 貸壞賬準(zhǔn)備6330
暖暖老師
2021 12/21 03:10
26.制造費用金額合計是 18240+8000+51200=77440 借生產(chǎn)成本77440 貸制造費用77440
暖暖老師
2021 12/21 03:12
27.試生產(chǎn)成本合計是 264000+152000+77440=493440 借庫存商品493440 貸生產(chǎn)成本493440
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