問題已解決
想問一下這道業(yè)務(wù)題需要分錄的分錄答案
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好需要計算做好了給你
2021 12/20 13:01
84784986
2021 12/20 14:22
哦哦好的
84784986
2021 12/20 14:54
前面還有一點資料沒發(fā)不過也差不多了……
84784986
2021 12/20 15:03
現(xiàn)在就是比較需要分錄……
暖暖老師
2021 12/20 15:53
不好意思一會打給你
84784986
2021 12/20 22:20
哦哦木事
暖暖老師
2021 12/21 02:48
1借應(yīng)收賬款192100
貸主營業(yè)務(wù)收入170000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅22100
暖暖老師
2021 12/21 02:49
借主營業(yè)務(wù)成本112000
帶庫存商品112000
暖暖老師
2021 12/21 02:50
2.借原材料80000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項10400
帶銀行存款90400
暖暖老師
2021 12/21 02:50
3.借銀行存款162000
帶貸交易性金融資產(chǎn)-成本54000
投資收益108000
暖暖老師
2021 12/21 02:51
4@借銀行存款293800
貸主營業(yè)務(wù)收入260000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅33800
暖暖老師
2021 12/21 02:51
借主營業(yè)務(wù)成本113800
貸庫存商品113800
暖暖老師
2021 12/21 02:52
5.借應(yīng)付票據(jù)32000
貸銀行存款32000
暖暖老師
2021 12/21 02:53
6.借原材料40800
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項5304
貸預(yù)付賬款46104
暖暖老師
2021 12/21 02:54
7.借固定資產(chǎn)20000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項2600
貸銀行存款22600
暖暖老師
2021 12/21 02:54
8.借工程物資4000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項520
貸銀行存款4520
暖暖老師
2021 12/21 02:54
9.借長期借款72000
貸銀行存款72000
暖暖老師
2021 12/21 02:55
10借固定資產(chǎn)清理16000
累計折舊184000
貸固定資產(chǎn)200000
暖暖老師
2021 12/21 02:55
借固定資產(chǎn)清理400
貸銀行存款400
暖暖老師
2021 12/21 02:56
借銀行存款678
貸固定資產(chǎn)清理600
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅78
暖暖老師
2021 12/21 02:56
借營業(yè)外支出15800
貸固定資產(chǎn)清理15800
暖暖老師
2021 12/21 02:57
11@借應(yīng)收票據(jù)81360
貸主營業(yè)務(wù)收入72000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅9360
暖暖老師
2021 12/21 02:57
借主營業(yè)務(wù)成本52960
貸庫存商品52960
暖暖老師
2021 12/21 02:58
12.借長期借款80000
貸銀行存款80000
暖暖老師
2021 12/21 02:58
13.借銀行存款20000
貸應(yīng)收票據(jù)20000
暖暖老師
2021 12/21 02:59
14借短期借款80000
應(yīng)付利息3200
帶銀行存款83200
暖暖老師
2021 12/21 03:00
15.借應(yīng)付職工薪酬357000
貸銀行存款35700
暖暖老師
2021 12/21 03:01
16.借生產(chǎn)成本264000
制造費用18240
管理費用83400
銷售費用27360
貸應(yīng)付職工薪酬393000
暖暖老師
2021 12/21 03:01
17借銀行存款280000
貸預(yù)收賬款280000
暖暖老師
2021 12/21 03:02
18.借財務(wù)費用10150
貸應(yīng)付利息10150
暖暖老師
2021 12/21 03:03
19.借制造費用51200
管理費用12800
貸累計折舊64000
暖暖老師
2021 12/21 03:04
20.借生產(chǎn)成本152000
制造費用8000
貸原材料160000
暖暖老師
2021 12/21 03:04
21.借銀行存款128800
貸應(yīng)收賬款128800
暖暖老師
2021 12/21 03:05
22.借銷售費用17160
貸銀行存款17160
暖暖老師
2021 12/21 03:05
23.借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(已交增值稅)30000
貸銀行存款30000
暖暖老師
2021 12/21 03:06
24.借預(yù)付賬款8000
貸銀行存款8000
暖暖老師
2021 12/21 03:08
25.應(yīng)收賬款期末結(jié)存是
551600+192100-128800=614900
計提614900*0.1=61490
補提61490-55160=6330
暖暖老師
2021 12/21 03:09
借資產(chǎn)減值損失6330
貸壞賬準(zhǔn)備6330
暖暖老師
2021 12/21 03:10
26.制造費用金額合計是
18240+8000+51200=77440
借生產(chǎn)成本77440
貸制造費用77440
暖暖老師
2021 12/21 03:12
27.試生產(chǎn)成本合計是
264000+152000+77440=493440
借庫存商品493440
貸生產(chǎn)成本493440
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