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老師好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅期末借方余額表示什么?

84785026| 提問時(shí)間:2021 12/20 16:13
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好。說明賬務(wù)處理有問題
2021 12/20 16:17
84785026
2021 12/20 16:21
借方不可以有余額嗎?怎么有的老師說是有留抵稅額
思頓喬老師
2021 12/20 16:40
您好。有留底稅額也不是說這個(gè)科目有借方金額
84785026
2021 12/20 16:44
那留抵稅額應(yīng)該在哪個(gè)科目體現(xiàn)呢?老師
思頓喬老師
2021 12/20 16:57
留抵增值稅在賬上的體現(xiàn)方式是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值這個(gè)二級(jí)科目的借方余額
思頓喬老師
2021 12/20 16:57
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
思頓喬老師
2021 12/20 17:04
請(qǐng)問還有什么可以幫您的呢?謝謝
84785026
2021 12/20 17:08
謝謝老師
思頓喬老師
2021 12/20 17:09
好的,祝您學(xué)習(xí)愉快,共同成長(zhǎng)
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