问题已解决
只有這一個銀行回單怎么記賬
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你好,這個得具體什么業(yè)務(wù)?
2021 12/22 16:50
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2021 12/22 16:51
藍海購買原材料的貨款
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2021 12/22 16:51
那就是借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
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2021 12/22 16:52
沒有發(fā)票 是應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付嗎
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2021 12/22 16:52
沒有發(fā)票的話就進入到預(yù)付賬款。
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2021 12/22 16:54
沒有用預(yù)付賬款這個科目 是用的 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸 銀行
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/22 16:54
那也可以像你這么做賬。
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2021 12/22 16:55
后面發(fā)票到了怎么做
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/22 16:55
借成本費用貸應(yīng)付賬款。
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2021 12/22 16:58
這樣做行嗎 借 應(yīng)付賬款-票到 貸 應(yīng)付賬款-暫估
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/22 17:01
不能這么做,發(fā)票來了計入到成本費用。
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2021 12/22 17:06
之前這個會計是這么做的 買材料銀行付款回單 借: 應(yīng)付賬款-暫估 貸 :銀行 發(fā)票到了 借:應(yīng)付賬款-票到 貸:應(yīng)付賬款-暫估 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:原材料 貸:應(yīng)付-票到
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/22 17:07
你這么做的話也可以,只要最后能夠平了就行。
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2021 12/22 17:08
這是以前的會計記的 我現(xiàn)在不想這么記 太麻煩了 但是前面又有余額 到我這怎么改過來
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/22 17:09
這個先把它有余額的先做完以后,你可以按照新的做法。
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2021 12/22 17:09
比如說付款的時候,你可以借預(yù)付賬款,貸銀行存款。
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2021 12/22 17:09
等發(fā)票來了,你可以借成本費用貸預(yù)付賬款。
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