問題已解決

你好,因為以前年度發(fā)票5%的稅率開成3%,現(xiàn)在要補2%的稅,除了更正增值稅申報表以外,所得稅匯算清繳怎么更正呢?在納稅調整表調增嗎?因為實際并沒有多的收入

84785004| 提問時間:2021 12/23 12:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的不含稅銷售額這個不變吧。
2021 12/23 12:17
郭老師
2021 12/23 12:17
不管稅率是多少?不含稅銷售額,這個是固定的。
84785004
2021 12/23 12:19
變了,專管員讓補在5%的申報欄里,原先按3%申報的不變,這樣就想當于增加收入了嗎不是
84785004
2021 12/23 12:21
是16-19年的稅補到18、19年
郭老師
2021 12/23 12:22
如你之前按照3%申報的銷售額是100,那你現(xiàn)在申報5%的銷售額是多少?
84785004
2021 12/23 12:25
想當于是4年需要補100元增值稅,18、19年里各申報50元,那就要多填1000的銷售額
84785004
2021 12/23 12:26
這多填的收入在所得稅匯算清繳時該怎么申報呢?這樣影響報表嗎?
郭老師
2021 12/23 12:26
那你的匯算清繳需要修改的。
郭老師
2021 12/23 12:26
去稅務局修改,也可以直接補稅。
84785004
2021 12/23 12:33
那在匯算清繳時,是在哪里調增收入?還是直接增加收入呢老師
郭老師
2021 12/23 12:39
納稅調整明細表,有一個收入可以在收入大類里面有一個其他。
84785004
2021 12/23 12:40
直接調增就行了嗎?
84785004
2021 12/23 12:41
會計報表不用變的吧
郭老師
2021 12/23 12:42
是的,其他的都是自動變。
84785004
2021 12/23 12:42
好的謝謝
郭老師
2021 12/23 12:44
不用客氣工作愉快。
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