問題已解決

上個月報增值稅,進(jìn)項比銷項多出了510.5,所以沒有扣稅,多出的510.5掛在未交增值稅,請問501.5應(yīng)該怎么做轉(zhuǎn)出去抵這個月的稅

84785012| 提問時間:2021 12/28 11:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
留抵稅額體現(xiàn)在未交增值稅的借方,不用特別處理,自動延續(xù)到下月抵扣下月的銷項稅
2021 12/28 11:22
84785012
2021 12/28 11:23
好的 謝謝
美橙老師
2021 12/28 11:29
不客氣,祝你工作愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~