問(wèn)題已解決

老師你好,請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的減稅項(xiàng)目的本期發(fā)生額是填收入金額嗎?

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/28 15:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的減免?
2021 12/28 15:44
84784986
2021 12/28 15:48
勞務(wù)建筑公司,增值稅超過(guò)了45萬(wàn),不是可以減按1%征收嗎?這個(gè)減免稅申報(bào)表是填稅額還是收入金額
郭老師
2021 12/28 15:50
你好,這里填寫的是不含稅的銷售額乘以2%。
84784986
2021 12/28 15:51
本期發(fā)生額是收入金額還是稅額,后面的本期應(yīng)抵減稅額、本期實(shí)際抵減稅額都是填2個(gè)點(diǎn)的稅額撒
郭老師
2021 12/28 15:52
好,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫的都是不含稅的銷售額乘以2%。
84784986
2021 12/28 15:56
就是都填2個(gè)點(diǎn)的稅額
郭老師
2021 12/28 15:57
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
84784986
2021 12/28 15:58
主要是之前的會(huì)計(jì)在第三季度申報(bào)填銷售收入,那不是要改報(bào)表
郭老師
2021 12/28 16:00
好,對(duì)的是的,需要修改。
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