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老師,買的燈具7千元左右,是入固定資產(chǎn)嗎

84784961| 提問時間:2021 12/29 09:30
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個可以計入到固定資產(chǎn)里面。
2021 12/29 09:31
84784961
2021 12/29 14:00
老師,還有我們租的辦公室,半年付租金,每月計提租金做的分錄是 借:管理費用-租賃費 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在年底6個月的發(fā)票對方已開,租金先不付,請問分錄怎么做?
東老師
2021 12/29 14:00
可以借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。
84784961
2021 12/29 14:06
我們還沒付款啊,7-12月每月計提租金 借:管理費用-租賃費 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在12月對方開了發(fā)票,但我們要明年才付款,那怎么做賬呢
東老師
2021 12/29 14:07
這個12月份的發(fā)票是開什么時候的呢。
84784961
2021 12/29 14:11
7-12月的,發(fā)票已開,我們也計提了,但是明年才付款
東老師
2021 12/29 14:13
那你直接把發(fā)票附在這計提的后面就可以。
84784961
2021 12/29 14:16
不是還有增值稅嗎,開的專票
東老師
2021 12/29 14:18
那你可以這么做,借管理費用負數(shù)借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。
84784961
2021 12/29 14:20
計提的時候管理費用已經(jīng)是不含稅的金額了
東老師
2021 12/29 14:21
那就是這么做的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,貸其他應(yīng)付款。
84784961
2021 12/29 14:23
對喔,謝謝老師
東老師
2021 12/29 14:24
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。
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