问题已解决

老師,我們公司沒(méi)有預(yù)付賬款,預(yù)付平臺(tái)的充值費(fèi)用應(yīng)該怎么做賬

84785006| 提问时间:2021 12/29 16:06
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以用應(yīng)付賬款科目
2021 12/29 16:06
84785006
2021 12/29 16:08
可以用其他應(yīng)付嗎
bamboo老師
2021 12/29 16:08
用其他應(yīng)付款科目也可以的
84785006
2021 12/29 16:08
其他應(yīng)收呢
bamboo老師
2021 12/29 16:09
這個(gè)是后期需要支付的 用其他應(yīng)付款科目比較合適
84785006
2021 12/29 16:12
是我們預(yù)付的,后面需要攤銷,所以用其他應(yīng)付會(huì)好一些嗎
bamboo老師
2021 12/29 16:25
是的 應(yīng)該是您本來(lái)就該支付出去的
84785006
2021 12/29 16:25
好的,謝謝老師
bamboo老師
2021 12/29 16:31
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取