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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我們公司沒(méi)有預(yù)付賬款,預(yù)付平臺(tái)的充值費(fèi)用應(yīng)該怎么做賬



您好
可以用應(yīng)付賬款科目
2021 12/29 16:06

84785006 

2021 12/29 16:08
可以用其他應(yīng)付嗎

bamboo老師 

2021 12/29 16:08
用其他應(yīng)付款科目也可以的

84785006 

2021 12/29 16:08
其他應(yīng)收呢

bamboo老師 

2021 12/29 16:09
這個(gè)是后期需要支付的 用其他應(yīng)付款科目比較合適

84785006 

2021 12/29 16:12
是我們預(yù)付的,后面需要攤銷,所以用其他應(yīng)付會(huì)好一些嗎

bamboo老師 

2021 12/29 16:25
是的 應(yīng)該是您本來(lái)就該支付出去的

84785006 

2021 12/29 16:25
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2021 12/29 16:31
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
