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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模公司在本年最后一個月開超了500萬,次月升為一般納稅人,紅沖了小規(guī)模之前開的300萬,當(dāng)月再開了300萬13點(diǎn)的發(fā)票,小規(guī)模的時候繳納一個點(diǎn)的增值稅在紅沖之后能夠抵扣當(dāng)月一個點(diǎn)的增值稅嗎
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可以的,算是預(yù)交稅款了。
2021 12/29 18:06
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2021 12/29 18:09
老師,我們在成為一般納稅人后只紅沖了之前開的300萬,沒有再開,那以后再開票,這1個點(diǎn)的稅款還能抵扣增值稅嗎,還是要走退稅
蔣飛老師
2021 12/29 19:11
可以抵扣的,算是預(yù)交稅款
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