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老師好,12月購買了增值稅稅控盤技術服務費280元,年末結轉本年稅金進項稅額有個余額280,我應該怎么轉出
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速問速答您好,這個280可以抵扣進項稅的
2021 12/31 15:28
84784997
2021 12/31 15:28
我知道是可以抵扣的,那我結轉稅金的時候應該怎么寫
84784997
2021 12/31 15:29
是本月銷項稅額減去這個280嗎
84784997
2021 12/31 15:33
我現(xiàn)在疑惑的是,我本月做完賬后,銷項稅額還有一個280的余額,這是因為可以抵扣的原因還是年末銷項稅額也不可以有余額
84784997
2021 12/31 15:33
平時做完賬,銷項稅額和進項稅額余額不都為零嗎
小麗老師
2021 12/31 15:39
您好,銷項稅額280您看一下記帳憑證,記的是什么業(yè)務,不會在銷項稅里啊
84784997
2021 12/31 15:42
不是,說錯了,是結轉完以后進項還有280的余額
小麗老師
2021 12/31 15:46
是的,因沒還沒有抵扣,所以進項會有280,不需要做平
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