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老師,監(jiān)理公司,收到個人開來的監(jiān)理勞務票,怎么做分錄呢?稅費他個人已經(jīng)在稅務局代開時交了。

84785042| 提問時間:2022 01/04 10:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? ? ? 那你就直接做賬 :借 主營業(yè)務成本 -勞務費貸銀行存款? ?
2022 01/04 10:52
84785042
2022 01/04 10:55
收到勞務票就直接入成本就可以了是吧?老師,那老板拿分紅要怎么做賬呢?
meizi老師
2022 01/04 10:59
你好; 是的。如果你同期有收入就直接計入成本去 ;? ? 記得報個稅哦?? 借:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 貸:應付股利 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 支付時 借:應付股利 貸:銀行存款 ? ??
84785042
2022 01/04 11:07
老師,這個個人勞務費其實是在9月份時已經(jīng)暫估入賬了,入了管理費用里去了,現(xiàn)在才收到發(fā)票,我需要怎么做呢?老板分紅這個個稅又要怎么做分錄呢,代扣代繳的話?
meizi老師
2022 01/04 11:10
?你好;? ? 收到發(fā)票你看看 是否與你暫估有差異? ;這樣好判斷 。? ? ? ? 是的。借:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 貸:應付股利 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 ;;支付時 借:應付股利 貸:銀行存款?? 比如借應付賬款貸應交稅費-應交個人所得稅;? 繳納:借? ?應交稅費-應交個人所得稅
84785042
2022 01/04 11:14
老師,收到的勞務票金額跟暫估的一致,9月份暫估入賬時入的是管理費用-咨詢費,12月才收到票開的內(nèi)容是監(jiān)理勞務票,這個我要怎么辦好呢?
84785042
2022 01/04 11:16
就是給老板代扣時借:應付股利 貸:銀行存款 應交稅費-個人所得稅 代繳時借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
meizi老師
2022 01/04 11:19
?你好? 一致的話直接把發(fā)票附憑證后面去? 。? ? ? 這可以 做到咨詢費去的。 這個影響不大哈? ?是的
84785042
2022 01/04 11:25
老師,9月份入了管理費用咨詢費85萬,現(xiàn)在才收到發(fā)票開的內(nèi)容是這樣的,這個影響不大嗎?可以直接把發(fā)票附憑證后面就可以了是嗎?
meizi老師
2022 01/04 11:34
?你好;? ?是的。? 分錄 金額 都沒有錯誤 直接附? ?
84785042
2022 01/04 17:07
老師,這個勞務票是不是入成本比入管理費要好得多呢?
meizi老師
2022 01/04 17:13
?你好;? 是的。? 你們本身就是服務公司 應該是成本的??
84785042
2022 01/04 17:40
哦,那我可以紅沖了之前的管理費-咨詢費,然后入成本會不會好些呢?這個月管理費就會負數(shù),成本就增大了
meizi老師
2022 01/04 17:48
你好; 直接調(diào)整就行了。? 借 成本? 借費用負數(shù) ;? 如果 跨度很大的? ? ? 月份就不去調(diào)整了? ? 因為你跨年了? ?
84785042
2022 01/04 17:56
9月份入的管理費用,現(xiàn)在12月收到發(fā)票想在12月調(diào)整為成本,就是金額是不是偏大,12月管理費用出現(xiàn)負數(shù),成本就偏大,不知道這樣會不會敏感
meizi老師
2022 01/04 17:57
?你好; 你12月還沒有結賬的話; 還是別去調(diào)整了。 避免影響過大??
84785042
2022 01/04 18:02
是的,12月的還沒結賬的。好的,謝謝老師。老師,老板分紅,你上午說的分錄是計提時借:利潤分配-應付現(xiàn)金股利 貸:應付股利 然后下面那個借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應付現(xiàn)金股利是結轉,財務軟件里的話是月底或者年底就會自動結轉成一個分錄?
meizi老師
2022 01/04 18:07
?你好;先不處理哦 。? 等著22年按實際來做就行了。? ? ? ?可以的。? 年末一起 做 結轉也行的??
84785042
2022 01/04 18:26
老師,做了計提分紅,支付就可以了, 這個分錄借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 是年底一起結轉也是可以的是吧
meizi老師
2022 01/04 18:31
你好; 是的。 結轉就 可以了? ?
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