問題已解決

2021年我第四季度開具了負數(shù)普票紅沖第一季度開的正數(shù)票,同時還開了專票正數(shù),最后申報第四季度增值稅,開的負數(shù)發(fā)票金額也自動帶到增值稅申報表中了,而且減免稅額是按3%算的,專票正常金額自動帶到第一行,我申報時第9行帶出的普票的負數(shù)金額申報不了?第9欄和19欄都出現(xiàn)錯誤,這是為啥,說第19欄要小于等于第9欄銷售額的5%

84785033| 提問時間:2022 01/04 23:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好,您之前普通發(fā)票沒有交稅吧,免稅銷售額是不能填寫負數(shù),只能≥0,之前有學員反饋問稅局說要求填寫0,
2022 01/05 08:13
maize老師
2022 01/05 08:21
最后沒有多交稅就可以,要是之前普通發(fā)票交稅,填寫3欄,不填寫10欄,不能提交去稅局大廳提交就可以。
84785033
2022 01/05 15:17
之前沒有交稅都是免稅的
maize老師
2022 01/05 15:18
可以直接開負數(shù)普通發(fā)票不用填寫,直接專票交稅申報
maize老師
2022 01/05 15:18
非的填寫你可以去大廳去試試看讓你填寫不,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~