問題已解決

老師,我們這個(gè)月有銷項(xiàng)稅,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,我怎么記賬,等到下個(gè)月我繳納增值稅的時(shí)候我又怎么記賬呢?是要用到未交增值稅稅嗎

84785009| 提問時(shí)間:2022 01/06 14:41
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是的,都用應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022 01/06 14:41
84785009
2022 01/06 14:43
怎么做完整的分錄能告知一下嗎?
小林老師
2022 01/06 14:43
您好,1借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,2借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款
84785009
2022 01/06 14:44
怎么轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?這樣的話銷項(xiàng)稅貸方不會(huì)有余額嗎
小林老師
2022 01/06 14:45
您好,給您的分錄是最準(zhǔn)確的
84785009
2022 01/06 14:45
比如我11月有收入,我貸方記應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅費(fèi),,那我11還要做其他分錄嗎
84785009
2022 01/06 14:47
不是我怎么轉(zhuǎn)出呀,銷項(xiàng)稅貸方有余額呀
小林老師
2022 01/06 14:46
您好,不需要,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)只有貸方發(fā)生額
84785009
2022 01/06 14:48
這樣是正常的嗎?銷項(xiàng)稅期末余額在貸方
小林老師
2022 01/06 14:48
您好,給您的都是最正確分錄
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