问题已解决
請問老師跨年的增值稅普票,甲方說審計后的金額有100元的誤差,多支付了我們100元,要求沖紅,請問老師怎么樣操作啊,直接沖紅誤差的100嗎?!



學員,學員:需要開具紅字發(fā)票100,然后再沖回收入100
2022 01/07 14:58

84785007 

2022 01/07 15:05
收到,謝謝老師!~

小默老師 

2022 01/07 15:12
好的,學員,不用客氣的

請問老師跨年的增值稅普票,甲方說審計后的金額有100元的誤差,多支付了我們100元,要求沖紅,請問老師怎么樣操作啊,直接沖紅誤差的100嗎?!
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