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老師,我們是一般納稅人,我們賣了一批商品100元,銷項稅13,這個分錄應(yīng)該怎么寫? 交這13元錢的時候分錄怎么寫?

84784984| 提問時間:2022 01/08 21:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,賣的時候 借 銀行存款 113 貸 主營業(yè)務(wù)收入100 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 (銷項稅額)13 然后結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13 貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅13 然后 借 應(yīng)交稅費——未交增值稅13 貸 銀行存款13
2022 01/08 21:20
84784984
2022 01/09 06:55
老師,我們是一般納稅人,如果我們買了一批商品100元,進(jìn)項稅13,這個分錄應(yīng)該怎么寫? 抵這13元進(jìn)項的時候分錄怎么寫?
小鎖老師
2022 01/09 08:52
買的時候 借 庫存商品100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額13 貸 銀行存款 113,抵扣的時候也是一樣轉(zhuǎn)到未交增值稅
84784984
2022 01/09 08:57
老師,未交增值稅這一步我不知道怎么做啊?您幫我寫一下唄!
小鎖老師
2022 01/09 09:00
借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
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