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年底,應(yīng)交增值稅貸方余額,實際有留底稅額本期不用交增值稅?請問怎么調(diào)整?

84785023| 提問時間:2022 01/09 17:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你這個是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,不是你需要交的稅款哈,不用管
2022 01/09 17:10
84785023
2022 01/09 17:11
老師我點錯了,您看第二行的數(shù)據(jù)
84785023
2022 01/09 17:11
我是把應(yīng)交稅費全部截圖了
84785023
2022 01/09 17:13
您看這個圖吧
家權(quán)老師
2022 01/09 17:14
從這個余額上看不出問題來哈,你得自己檢查,每月應(yīng)交的增值稅與實際支付的增值稅的差異,看錯在哪個月?
84785023
2022 01/09 17:17
剛接手2個月,都沒有交過稅,以前會計怎么處理的一時半會也不好查,如果暫時查不出原因怎么辦?
84785023
2022 01/09 17:18
這個跟轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額有關(guān)么?
84785023
2022 01/09 17:35
老師,您走了么?還是我的問題不值得回答?
家權(quán)老師
2022 01/09 21:41
自己根據(jù)以下的公式檢查哈 當(dāng)月應(yīng)交增值稅= 銷項稅額-(上月底留底稅額+進(jìn)項稅額)
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