問題已解決
你好老師,12月份支付了費(fèi)用款,但是對(duì)方?jīng)]有發(fā)票了。到2022年1月才給開發(fā)票。這樣可以暫估費(fèi)用嗎。
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速問速答你好,可以的,可以這么做。
2022 01/10 10:06
84784949
2022 01/10 10:22
12月份支付費(fèi)用款時(shí):借 應(yīng)付 貸 銀行,暫估費(fèi)用:借 ?管理 ?貸 ?應(yīng)付~暫估。2022年1月收到發(fā)票:借 應(yīng)付~暫估 ?貸 ?以前。這樣對(duì)嗎
郭老師
2022 01/10 10:24
可以的,可以這么做。
84784949
2022 01/10 10:25
也可以稅前抵扣吧。
84784949
2022 01/10 10:28
有點(diǎn)疑問,費(fèi)用款都支付了,再暫估應(yīng)付款的明細(xì)怎么處理呢
郭老師
2022 01/10 10:29
匯算清繳之前發(fā)票到了都可以抵扣的。
郭老師
2022 01/10 10:29
應(yīng)付賬款二級(jí)科目寫暫估就可以的。
84784949
2022 01/10 10:32
好的,謝謝
郭老師
2022 01/10 10:33
不用客氣,工作愉快。
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