問(wèn)題已解決

次月紅沖上月發(fā)票,紅沖的金額當(dāng)月需要申報(bào)繳納增值稅嗎?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/11 11:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要按正數(shù)發(fā)票減去紅沖發(fā)票之后的收入申報(bào) 比如正數(shù)發(fā)票收入100萬(wàn),負(fù)數(shù)發(fā)票收入10萬(wàn),收入需要按90萬(wàn)填寫申報(bào)?
2022 01/11 11:49
84784997
2022 01/11 11:51
小規(guī)模納稅人季度銷售額超過(guò)45萬(wàn),年度銷售額沒(méi)有超過(guò)180萬(wàn)是否免征增值稅
鄒老師
2022 01/11 11:53
你好,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過(guò)45萬(wàn),這種情況是需要繳納增值稅的?
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