問(wèn)題已解決

老師:我們之前的會(huì)計(jì)填制增值稅納稅申報(bào)表(2)填制的用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)一欄填好后,還在其他扣稅憑證(二)其他一欄重復(fù)填了,對(duì)嗎?

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/12 19:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,需要這么填寫(xiě)的,在第十欄和8B里面同時(shí)填寫(xiě)。
2022 01/12 19:15
84785046
2022 01/12 19:19
那老師我只在10欄里填了辦年,這該怎么處理?
84785046
2022 01/12 19:21
半年了,從21年6月到現(xiàn)在
郭老師
2022 01/12 19:23
好,那你無(wú)形中增加了你的銷(xiāo)售額,你需要去稅務(wù)局更正申報(bào)。
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