問題已解決

老師,餐飲店11月是小規(guī)模納稅人,12月變成了一般納稅人,實(shí)際貨款是11月份的,現(xiàn)在要把供應(yīng)收12月開具的普通成本發(fā)票退回去,要求對方22年1月開具專用發(fā)票,這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵12月的銷項(xiàng)稅額嗎還是抵22年1月的稅額?

84784980| 提問時(shí)間:2022 01/13 11:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,開票時(shí)間是一月份開的,應(yīng)該抵扣的是一月份的銷項(xiàng)。
2022 01/13 11:54
84784980
2022 01/13 13:09
好的,那之前11月的貨款已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在把發(fā)票退回去讓他重新開專票,賬務(wù)該怎么處理
郭老師
2022 01/13 13:11
你好,11月份當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的?借庫存商品還是原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款嗎?
84784980
2022 01/13 13:49
11月借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:銀行存款? 11月還是小規(guī)模? 所以沒寫什么進(jìn)項(xiàng)稅額,1月份重新開的專票過來的我該怎么做賬?? 11月的賬務(wù)需要調(diào)整嗎?
郭老師
2022 01/13 13:52
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
84784980
2022 01/13 14:19
那要是12月重開的專票 賬務(wù)調(diào)整也需要用以前年度損益調(diào)整嗎?
郭老師
2022 01/13 14:24
你好,對的是的是這么做。
84784980
2022 01/13 14:52
那意思就是我11月主營業(yè)務(wù)成本金額沒有變動(dòng),1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額變多了對吧
郭老師
2022 01/13 14:59
你好,如果你之前按不含稅的來做的話是正確的,如果你是加稅合計(jì)的話,你的成本變少啦。
84784980
2022 01/13 15:04
11月的主營業(yè)務(wù)成本是加稅合計(jì)做的,那要調(diào)整的話? 賬務(wù)處理怎么做
郭老師
2022 01/13 15:08
好,上面的分錄已經(jīng)寫啦。匯算清繳的時(shí)候,你把那個(gè)稅額的成本調(diào)增,就可以少抵扣。
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