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實(shí)務(wù)
問題已解決
11月收到的裝修材料,11月份付了款,但發(fā)票是12月才開具的,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)票該做進(jìn)哪個(gè)月賬?
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速問速答你好,發(fā)票是12月才開具的,發(fā)票是放在12月份的憑證里面作為附件?
2022 01/14 13:19
84784975
2022 01/14 14:31
那11月付了款和收到裝修材料,在11月怎么做賬?
鄒老師
2022 01/14 14:32
你好
11月付了款,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
收到裝修材料,借:長期待攤費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估
84784975
2022 01/14 14:45
請(qǐng)問12月收到發(fā)票,怎么做分錄?
鄒老師
2022 01/14 14:46
你好,12月收到發(fā)票
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:長期待攤費(fèi)用等科目
根據(jù)發(fā)票入賬
借:長期待攤費(fèi)用等科目?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
84784975
2022 01/14 15:25
請(qǐng)問一開始是預(yù)付賬款,后面為什么變成應(yīng)付賬款了?
鄒老師
2022 01/14 15:27
你好,請(qǐng)問我是哪里后面變成應(yīng)付賬款了呢
84784975
2022 01/14 15:34
就是老師第二次回答的最后
鄒老師
2022 01/14 15:36
你好,因?yàn)闆]有發(fā)票,暫估的貸方必須通過??應(yīng)付賬款—暫估? 科目核算啊
預(yù)付的款項(xiàng),第一個(gè)分錄借方做了啊?
84784975
2022 01/14 16:00
老師,我暫估也用預(yù)付賬款可以嗎?不想多弄一個(gè)科目出來
鄒老師
2022 01/14 16:01
你好,不可以這樣操作?
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