問題已解決

老師好,我是勞務派遣公司的會計,我隔月做賬的,現(xiàn)在有兩個問題!一、上個月人家打來145800,開票員發(fā)票開了145000,做賬怎么做? 二、本月補開8000的發(fā)票。那這個八千到時候做賬怎么做?

84785042| 提問時間:2022 01/14 16:19
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林木老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
同學,如果你要補開這8000的發(fā)票,那你就先把這8000掛在應收賬款的貸方,等本月開票了,直接就沖減掉了。
2022 01/14 16:26
84785042
2022 01/14 16:33
那我145000的發(fā)票怎么做賬呢?
林木老師
2022 01/14 16:36
就是正常做賬,借:應收賬款145000? ? 貸:收入? 145000(省略稅金,簡化處理)? 你收到貨款就是借:銀行存款 145800? ? ?貸:應收賬款 145800? 這里貸方你多了個8000? ?然后你不開的時候? 借:應收賬款? 8000? ? 貸:收入? 8000。最后賬目都平了。
84785042
2022 01/14 16:43
稅金不做的話會不會和金稅盤里的有出入?
林木老師
2022 01/14 16:44
同學,我只是簡化處理,你可要把145000和8000價稅分離,你只需要關注應收賬款,它最終是平了。
84785042
2022 01/14 16:44
因為是先來錢后打款 按照145800打的
林木老師
2022 01/14 16:45
這個不影響,你只要按照我給你的分錄做,后面都會平的,部分時間先后。
84785042
2022 01/14 16:52
我知道了,謝謝老師!我主要是怕稅金簡化會和金稅盤里的不一樣最后增值稅不一樣。
林木老師
2022 01/14 16:56
哈哈,我是怕難打字和算稅金。你知道原理就OK了。
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