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代開1%專票11-12月增值稅申報附表二里沒有填列,現(xiàn)在這張代開專票做留抵,是否需要更正申報表?附表二怎么填寫?收到發(fā)票時的分錄怎么做?

84785005| 提問時間:2022 01/16 18:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 代開1%專票11-12月增值稅申報附表二里沒有填列,現(xiàn)在這張代開專票做留抵,不需要更正申報表 附表二不需要填寫 收到發(fā)票時的分錄 借 管理費用等 借 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸 銀行存款等
2022 01/16 19:01
84785005
2022 01/16 19:34
好的!謝謝老師。
bamboo老師
2022 01/16 19:36
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785005
2022 01/16 19:51
老師:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目里沒有待認(rèn)證進項稅額三級科目,需要我自己增加嗎?
bamboo老師
2022 01/16 19:51
待認(rèn)證進項是二級科目 可以自己增加
84785005
2022 01/16 19:52
好的!謝謝老師!
bamboo老師
2022 01/16 19:52
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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