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老師,這個月報稅,其他營業(yè)賬簿申報印花稅時是選擇按次申報,還是按年申報,還是按季申報

84785001| 提問時間:2022 01/18 10:25
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好? 其他營業(yè)賬簿的印花稅自2018年5月1日起免征。 參考文件:《財政部 稅務總局關于對營業(yè)賬簿減免印花稅的通知》(財稅[2018]50號)。 這個應該是不需要申報了 要是您稅局申報表里有 看是核定信息是次還是年 一般不會季報
2022 01/18 10:31
84785001
2022 01/18 11:01
免征是不是就可以不用申報了,我們報表就要求申報印花稅,稅種自己采集
來來老師
2022 01/18 11:07
你好 免征增值稅的話 看下是不是我前面發(fā)您的情況 是的話 不用申報 但是可能需要稅局幫助處理比對和清卡 要是不征稅是企業(yè)所得稅 是要看您申報情況(坐標河北我們這邊稅局發(fā)的,個人一般是填寫5行的類型) 申報季度企業(yè)所得稅時,不征稅收入直接填寫在主表第5行“減:不征稅收入”哦。溫馨提醒:建議您檢查一下第3欄次利潤總額中有無扣除掉此項,如已扣除不征稅收入的話,則本欄次無需體現(xiàn)。
來來老師
2022 01/18 11:11
不好意思 發(fā)錯了 點錯了 稍等啊
來來老師
2022 01/18 11:13
你好 我問了下我們這邊管理員? 說要是擔心就報一下 看下是否系統(tǒng)有提示 這個免征 是不用交稅的 點擊“財行稅綜合申報”按鈕?進入后在“財產(chǎn)和行為稅稅源信息報告”中點擊印花稅后面的“稅源采集”?新增稅源信息(選擇對應“申報方式”)?稅源信息會自動同步到報表中?勾選上需要申報的報表,點擊下一步?核對數(shù)據(jù)無誤后就可以保存申報繳款了。注:應稅憑證名稱選擇“其他營業(yè)賬簿”,填寫件數(shù),后面會自動出現(xiàn)減免代碼和減免額(“其他營業(yè)賬簿”可享受免稅),檢查數(shù)據(jù)無誤就可以申報啦。
來來老師
2022 01/18 11:13
可以問下您那稅局的要求
84785001
2022 01/18 12:01
好的,謝謝
來來老師
2022 01/18 13:28
客氣 對您有幫助就好
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