問題已解決
為什么我申報(bào)本期的增值稅附加費(fèi)自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù)不對(duì)呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好
不知您是怎樣的不對(duì)
可以先參考下我們稅局軟件客服發(fā)的,先看下是否可以解決
“附加稅費(fèi)情況表”的計(jì)稅依據(jù)由四部分組成,根據(jù)不同欄次處理方法不同:
1、增值稅稅額:取值為增值稅主表中“應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”(一般納稅人主表34欄,小規(guī)模24欄),如跟實(shí)際業(yè)務(wù)不符,可按實(shí)際情況手工修改(修改前需先選擇修改原因哦);
2、增值稅限額減免金額:根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》自動(dòng)生成的,建議您檢查下減免表數(shù)據(jù)是否填寫正確;
3、增值稅免抵稅額:是由金三核定過來的,如果不對(duì),建議聯(lián)系稅局修改下;
4、留抵退稅本期扣除額:為“第8行+第9行”與“第1列+第2列+第3列-主表21欄1、3列之和”比較,取孰小值(若為負(fù)數(shù)則為0),您檢查下是否正確哦。
2022 01/18 14:22
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