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老師,你好,請問企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里面的“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計”如果是0,那么在企業(yè)所得稅是正值的時候是不是不能彌補就要繳稅了呢?

84784967| 提問時間:2022 01/18 16:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里面的“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計”如果是0,那么在企業(yè)所得稅是正值的時候是不能彌補就要繳稅
2022 01/18 16:50
84784967
2022 01/18 16:51
你好,請問企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里面的“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計”如果是0,那么在企業(yè)所得稅是正值的時候是不是不能彌補就要繳稅了呢?
bamboo老師
2022 01/18 16:52
應(yīng)納稅所得額 沒有彌補的虧損? 是需要繳稅
84784967
2022 01/18 16:56
好的,那比如說當(dāng)年部分月份是負值虧損的,這部分會自動累積到可彌補虧損這個數(shù)據(jù)里面嗎
bamboo老師
2022 01/18 16:56
這個是看匯算清繳后的數(shù)據(jù) 月份的不算的
84784967
2022 01/18 17:06
那是不是如果上年度累計的可彌補虧損額,在次年上半年彌補了,那后面的企業(yè)所得稅是正值的情況下就要繳稅了是嗎
bamboo老師
2022 01/18 17:22
是的 這樣理解正確的
84784967
2022 01/18 17:24
好的,謝謝老師
bamboo老師
2022 01/18 17:25
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