問題已解決
老師,你好,請問企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里面的“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計”如果是0,那么在企業(yè)所得稅是正值的時候是不是不能彌補就要繳稅了呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里面的“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計”如果是0,那么在企業(yè)所得稅是正值的時候是不能彌補就要繳稅
2022 01/18 16:50
84784967
2022 01/18 16:51
你好,請問企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里面的“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計”如果是0,那么在企業(yè)所得稅是正值的時候是不是不能彌補就要繳稅了呢?
bamboo老師
2022 01/18 16:52
應(yīng)納稅所得額 沒有彌補的虧損? 是需要繳稅
84784967
2022 01/18 16:56
好的,那比如說當(dāng)年部分月份是負值虧損的,這部分會自動累積到可彌補虧損這個數(shù)據(jù)里面嗎
bamboo老師
2022 01/18 16:56
這個是看匯算清繳后的數(shù)據(jù) 月份的不算的
84784967
2022 01/18 17:06
那是不是如果上年度累計的可彌補虧損額,在次年上半年彌補了,那后面的企業(yè)所得稅是正值的情況下就要繳稅了是嗎
bamboo老師
2022 01/18 17:22
是的 這樣理解正確的
84784967
2022 01/18 17:24
好的,謝謝老師
bamboo老師
2022 01/18 17:25
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
閱讀 971