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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月按實(shí)際發(fā)放的工資計入費(fèi)用,本月發(fā)上月工資計提的話如何調(diào)賬?
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速問速答你好,如果是做多了,借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),
如果是計提少了借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。
2022 01/24 09:09
84785027
2022 01/24 09:12
之前月份,,發(fā)工資是借 費(fèi)用 貸 現(xiàn)金 這個月發(fā)上月工資,采用計提的話如何做賬,之前沒有經(jīng)過應(yīng)付職工科目
郭老師
2022 01/24 09:14
那你本月做的費(fèi)用屬于本月的費(fèi)用,還是屬于上一個月的?
84785027
2022 01/24 09:15
是上個月的費(fèi)用工資。
郭老師
2022 01/24 09:16
那你們一定是正確的,不可能出現(xiàn)錯誤
那這個月發(fā)的話,你發(fā)出去多少你做多少不就對了。
84785027
2022 01/24 09:19
之前做賬有錯誤,本月發(fā)上個月工資,把上個月工資計入當(dāng)期費(fèi)用。
郭老師
2022 01/24 09:22
這里你不要修改了,你在12月份做上一個借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬本月集體本月的就可以的。
84785027
2022 01/24 09:31
這樣做的話科目有余額 對么?
郭老師
2022 01/24 09:32
你好,對的是的,你的應(yīng)付職工薪酬有余額的。
84785027
2022 01/24 09:34
有余額月末結(jié)賬的時候不對,好的謝謝我在想想吧
郭老師
2022 01/24 09:34
可以的,你再查看一下的,看一下其他的科目余額對不對。
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