問題已解決

上一年度,計(jì)提的印花稅,實(shí)際繳納發(fā)現(xiàn)只需要繳納一半,那么應(yīng)交稅費(fèi)中的另一半需要沖到哪個科目?算營業(yè)外收入嗎

84785029| 提問時間:2022 01/24 11:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
可以的,借應(yīng)交稅費(fèi),貸營業(yè)外收入。
2022 01/24 11:58
84785029
2022 01/24 12:01
還有一個問題,就是之前籌辦期間這個印花稅計(jì)提到了長期待攤費(fèi)用,那么多計(jì)提的那一塊還沒有攤銷到管理費(fèi)用,我應(yīng)該怎么沖出呢?直接紅字沖可以嗎
郭老師
2022 01/24 12:03
可以的,可以這么做的。
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