問(wèn)題已解決

上月總公司欠我們公司的款掛賬了 借其他應(yīng)收款貸營(yíng)業(yè)外收入了 這個(gè)月總公司直接開(kāi)了一個(gè)收據(jù)抵消前欠款項(xiàng) 這怎么做賬呀

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/27 10:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 開(kāi)收據(jù)是收到了錢(qián) 抵扣的業(yè)務(wù)是啥
2022 01/27 10:44
84784956
2022 01/27 10:48
就是沖減之前欠的款?
郭老師
2022 01/27 10:52
沒(méi)有收到錢(qián)借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款。
84784956
2022 01/27 10:55
是總公司給我們公司開(kāi)了一個(gè)收據(jù)? 那我們公司怎么做賬
郭老師
2022 01/27 10:56
他給你開(kāi)收據(jù),是收到了你們的錢(qián)才給你開(kāi)收據(jù)。珍惜,你們并沒(méi)有付錢(qián)給他,他也沒(méi)有付錢(qián)給你們,他想抵消的話就做營(yíng)業(yè)外支出,收不回來(lái)的。
84784956
2022 01/27 11:06
哦哦 那在問(wèn)一個(gè)上交管理費(fèi) 這個(gè)怎么做賬呀?
郭老師
2022 01/27 11:07
借銷(xiāo)售費(fèi)用貸銀行存款繳納的分錄是做這個(gè)。
84784956
2022 01/27 11:17
好的 謝謝
郭老師
2022 01/27 11:22
不是客氣,工作愉快。
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