問題已解決

我沒有開票,但是已經(jīng)收到貨款,我做未開票收入,那么增值稅應(yīng)該怎么報?以后開了票,該怎么沖增值稅呢?

84785030| 提問時間:2022 01/27 13:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果是普通貨物13%的在附表一百分之十三銷售貨物一欄未開具發(fā)票,填寫 開了發(fā)票之后 未開具,發(fā)票填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票填寫正數(shù)。
2022 01/27 13:26
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~