問題已解決
老師,請問開出去的技術(shù)服務(wù)費收入,對應(yīng)的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
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速問速答你好
你的人工費材料費就是成本
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,銀行存款等
2022 01/27 18:38
84785038
2022 01/27 20:55
主要是人工費怎么界定呢?好比技術(shù)服務(wù)費40萬 也算不太清楚技術(shù)的到底有多少人參與
郭老師
2022 01/27 20:59
你們技術(shù)安項目提成還是固定工資
84785038
2022 01/27 21:12
目前還是按固定工資
郭老師
2022 01/27 21:21
參與項目的統(tǒng)計下
他們的基本工資合計就是成本
還有其他的項目嗎
84785038
2022 01/27 21:56
老師? 工資社保公積金 這個都算吧?
84785038
2022 01/27 21:57
老師 做分錄怎么做呢? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 薪資 社保 公積金? ?這樣是嗎?
郭老師
2022 01/27 22:30
你好
對的
是這么做的
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