问题已解决
一般納稅人的建筑勞務(wù)公司可以開“建筑服務(wù)*勞務(wù)費”的3%專票,為什么一般納稅人的建筑公司只能開清包工或者甲供材的3%的“建筑服務(wù)*勞務(wù)費”的普票,是否也可以開具這樣的3%的專票嗎?這樣開出來的專票可以抵扣嗎?
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你好,一般納稅人只有甲供材或者是清包工或者是老項目才可以開3%的發(fā)票。
不是這三個項目里面的得按9%來開發(fā)票。
2022 02/07 11:11
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2022 02/07 11:11
銷售方不能抵扣增值稅的,但是他可以采用差額交稅,收入減去成本,按這個來交稅。
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2022 02/07 11:12
所以就算一般納稅人的建筑勞務(wù)公司開出來這樣的3%的專票,但是建筑公司是不能拿來抵扣增值稅的,只能入成本,對吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/07 11:15
你好,如果建筑公司是一般計稅的,可以抵扣的
購買方一般計稅可以抵扣。
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2022 02/07 11:16
如果銷售方抵扣了這部分的增值稅,稅務(wù)上是會存在問題的對嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/07 11:17
你好,你申報的時候抵扣不了的,你可以試一下。
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2022 02/07 11:25
但是我們實際上都能抵扣的,這個是什么情況?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/07 11:26
你好,你確定是你認(rèn)證了的附表二,里面進(jìn)項可以抵扣嗎?
截圖主表
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