問題已解決

客戶退貨我們開給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣。需要給我們單位開紅字發(fā)票,我們應(yīng)該怎么操作?

84784992| 提問時(shí)間:2022 02/08 15:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你們紅沖就可以
2022 02/08 15:16
84784992
2022 02/08 15:17
具體怎么操作呢?對(duì)方提供了一張信息表,要去稅務(wù)官方系統(tǒng)操作嗎?
樸老師
2022 02/08 15:21
同學(xué)你好 你開紅字發(fā)票就可以
84784992
2022 02/08 15:44
需要導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表嗎,還是直接開具紅字發(fā)票就可以?
樸老師
2022 02/08 15:48
同學(xué)你好 對(duì)的 導(dǎo)入之后開
84784992
2022 02/08 15:50
導(dǎo)入之后開具紅字發(fā)票也需要打印出來嗎?要寄給對(duì)方還是三聯(lián)都自己留著或者交給誰(shuí)?
樸老師
2022 02/08 15:56
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)需要打印的 開票方自己留存就行
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