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技術服務公司,主要成本就是工資,有時候有收入有時候沒有,主營業(yè)務成本是每個月需要結轉嗎?還是有收入后結轉?

84784948| 提問時間:2022 02/09 23:15
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
主營業(yè)務成本是每個月需要結轉
2022 02/09 23:16
84784948
2022 02/09 23:19
老師,您好,企業(yè)所得稅是季報,那如果這個季度企業(yè)一點收入都沒有,成本好幾千,那報季報的時候收入寫0成本寫幾千嗎?總感覺這樣怪怪的
冉老師
2022 02/09 23:25
這個沒關系的,正常的,服務公司都有這個現(xiàn)象的
84784948
2022 02/09 23:35
嗯嗯,那會計分錄 借:勞務成本,貸:應付-工資,借:應付,貸:銀行,結轉,借:主營業(yè)務成本,貸:勞務?
冉老師
2022 02/09 23:36
是的,你說的很對的
84784948
2022 02/09 23:38
老師,另外咨詢您下進銷項稅的問題,這個是每個月結轉一次還是每年轉一次?因為進項稅額都認證了,夠半年多使用的了
冉老師
2022 02/09 23:48
你好,學員,年度結轉一次即可的
84784948
2022 02/09 23:58
會計分錄呢?借:轉出未交,銷項,貸:進項,借:未交,貸:轉出未交,然后留到第二年接著重新做新的銷賬分錄慢慢沖進項?第二年是不是就要求每個月都需要結轉了?因為有新的銷項稅額,需要每個月借:銷項,貸:未交,這樣每個月來沖嗎?畢竟上面底進項稅額全部轉到借方未交了
冉老師
2022 02/10 00:02
建議,不要每個月,太復雜,還亂,年度就可以了
84784948
2022 02/10 00:07
那比如說第一年進項稅額留抵了,第二年3月份產(chǎn)生了銷項稅額,我是第二年3月份再把未交增值稅結轉到貸方?然后借:未交 貸:銀行,還是也到年底結轉?
冉老師
2022 02/10 00:09
到年底再結轉就可以的
84784948
2022 02/10 00:11
老師,我這邊要根據(jù)銀行回單做賬的,比如說3月份產(chǎn)生了銷項稅額,從公戶劃走了,貸方我總得來個銀行存款,借方我總不能直接寫應交稅費(銷項稅額)吧
冉老師
2022 02/10 00:13
借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款
84784948
2022 02/10 00:14
那3月份要結轉一次?結轉到未交增值稅里?
冉老師
2022 02/10 00:16
不用的,直接坐到這個科目,年末結轉
84784948
2022 02/10 00:20
也就是說需要交增值稅的時候不結轉進項和銷項,根據(jù)自己算出來的一個數(shù)直接做到借:未交增值稅,貸:銀行存款?之前我都是需要交銷項稅額后,全部結轉到,未交增值稅科目,因為用的軟件,比較方便,如果這樣手動算的話是不是不太方便?
冉老師
2022 02/10 00:24
如果你們習慣月度結賬,也可以的
84784948
2022 02/10 00:55
老師,我再問最后一個問題,就是公司老板自己不給自己發(fā)工資,但是有交社保,也有報個稅,請問個人承擔部分是用營業(yè)外支出沖,還是用工資沖?計提,借:管理-社保,工資,貸:應付-工資,社保,繳納:借:應付-社保,其他應付-社保,貸:銀行,借:應付-工資,貸:其他應付,這樣可以沖平,但是個稅申報我是按社?;鶖?shù)申報,還是按照會計科目里做的工資申報?
84784948
2022 02/10 00:56
就老板一個人的,其他都正常,每次都好糾結,又不能直接全掛管理費用
84784948
2022 02/10 00:57
有想用工資沖平,但是又不曉得個稅該報
冉老師
2022 02/10 07:43
你好,學員,理論學堂規(guī)定,新問題要重新提問,
冉老師
2022 02/10 07:44
如果只繳納社保,做到管理費用_社保中
冉老師
2022 02/10 07:44
申報個稅的時候,零申報,收入填寫零,五險一金可以不用填寫
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