问题已解决
公司取得一張異常憑證是在9月份,但是稅務(wù)通知書是在1月份,按稅務(wù)局要求去柜臺(tái)在9月份作轉(zhuǎn)出了,相當(dāng)于更正了9月份的申報(bào)表,現(xiàn)在1月份如何申報(bào),申報(bào)的時(shí)候顯示異常憑證與申報(bào)數(shù)據(jù)不符
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同學(xué)你好
你一月的按照轉(zhuǎn)出后的報(bào)
2022 02/10 09:02
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2022 02/10 09:04
按照作轉(zhuǎn)出的報(bào),那不是要交稅了嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/10 09:09
同學(xué)你好
是的
肯定要交稅
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2022 02/10 09:11
但是我已經(jīng)在柜臺(tái)更正9月份的報(bào)表作轉(zhuǎn)出了,并且已經(jīng)補(bǔ)繳稅款了
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/10 09:15
那就直接按照你一月的數(shù)據(jù)申報(bào)
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