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實(shí)務(wù)
問題已解決
年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)非財(cái)政撥款結(jié)余為負(fù)數(shù),但是財(cái)務(wù)會計(jì)本期盈余有結(jié)余,那要不要提取專用基金?是根據(jù)什么數(shù)提取的呢?需要做雙分錄嗎?
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速問速答你好,同學(xué)
需要提取的,需要做雙分錄處理
借,行政或事業(yè)支出
貸,專用基金
2022 02/10 17:17
84785002
2022 02/10 18:26
預(yù)算會計(jì)怎么做會計(jì)分錄?
陳詩晗老師
2022 02/10 18:26
上面給的就是預(yù)算會計(jì)的那個(gè)分錄,因?yàn)閷S没鹚穷A(yù)算會計(jì)這邊的一個(gè)科目。
84785002
2022 02/10 18:28
專用基金是財(cái)務(wù)會計(jì)科目,專用結(jié)余才是預(yù)算會計(jì)科目。
陳詩晗老師
2022 02/10 18:45
借,事業(yè)/行政支出
貸,專用結(jié)余
借,x費(fèi)用
貸,專用基金
84785002
2022 02/10 19:05
年終計(jì)提
財(cái)務(wù)借:本年盈余分配
貸: 專用基金
預(yù)算借: 非財(cái)政撥款結(jié)余分配
貸:專用結(jié)余
現(xiàn)在是本年盈余分配有結(jié)余,非財(cái)政撥款結(jié)余分配為負(fù)數(shù)?是否財(cái)務(wù)預(yù)算都要做分錄?
陳詩晗老師
2022 02/10 19:07
財(cái)務(wù)會計(jì)這一邊有余額是正常計(jì)提的。
然后你預(yù)算會計(jì)負(fù)數(shù),因?yàn)椴捎玫氖鞘崭秾?shí)現(xiàn)制,那么這個(gè)時(shí)候也是正常要做那個(gè)計(jì)提專用結(jié)余的那個(gè)賬務(wù)處理。
陳詩晗老師
2022 02/10 19:07
兩邊都是需要做賬務(wù)處理的,正常的做計(jì)提處理。
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