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請問上年度12月計(jì)提工資數(shù)大于申報(bào)數(shù),后期如何調(diào)整,多謝

84784951| 提問時(shí)間:2022 02/15 07:50
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè),后期的話,可以將計(jì)提書減少,這樣就保持兩個(gè)數(shù)據(jù)的一致了
2022 02/15 07:51
84784951
2022 02/15 07:52
如何做分錄?多謝
王超老師
2022 02/15 07:52
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用等
84784951
2022 02/15 07:56
上年度的多計(jì)提數(shù),還需要在匯算清繳進(jìn)行調(diào)整補(bǔ)稅嗎?多謝
王超老師
2022 02/15 07:57
這個(gè)不需要的,你這個(gè)是當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)的計(jì)提數(shù)啊
84784951
2022 02/15 08:02
不是按這個(gè)計(jì)提數(shù)申報(bào)費(fèi)用,相當(dāng)于少繳所得稅了嗎,
王超老師
2022 02/15 08:04
那你今年的少了,那怎么算呢?
84784951
2022 02/15 08:06
能這樣操作嗎?
84784951
2022 02/15 08:14
老師你的意思是,工資費(fèi)用數(shù)是以申報(bào)數(shù)為準(zhǔn)核算所得稅,計(jì)提的只需要調(diào)平就行,是嗎?
王超老師
2022 02/15 08:18
你看一下這個(gè)圖片,也是對方發(fā)出來的,他并不是表明官方的一貫立場。也就是說,是對方對政策的一種解讀。你這個(gè)還是要按照實(shí)際操作來處理的,一般我們計(jì)提的跟實(shí)際發(fā)放都會(huì)有一點(diǎn)差異,比如我們105萬的計(jì)提,但是實(shí)際會(huì)發(fā)放100萬工資,這個(gè)時(shí)候我們一般是不另外進(jìn)行處理的,因?yàn)檫@個(gè)差額是正常因?yàn)檫@個(gè)差額是正常的。像圖片中說的第二種,那種,本質(zhì)上不是說計(jì)提多了,而是一種賬務(wù)處理差錯(cuò)。比如說計(jì)提了105萬,但是實(shí)際上只發(fā)放了五萬,這個(gè)才是需要調(diào)整的。
84784951
2022 02/15 08:20
好的,意思是跨年的多計(jì)提后期沖平就行了嗎?多謝
王超老師
2022 02/15 08:50
是的,這個(gè)直接沖平的就可以的
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