問題已解決

老師,請(qǐng)問高新企業(yè),填報(bào)表的時(shí)候填了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù),然后企業(yè)所得稅就不用交了,這種情況在會(huì)計(jì)分錄要處理嗎?

84785031| 提問時(shí)間:2022 02/15 09:08
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好。不用單獨(dú)寫分錄,按照扣除后的金額計(jì)算。 不用單獨(dú)寫分錄,按照扣除后的金額計(jì)算所得稅。
2022 02/15 09:13
84785031
2022 02/15 09:21
研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除不用在會(huì)計(jì)憑證上體現(xiàn)是嗎?
玲老師
2022 02/15 09:22
不用寫會(huì)計(jì)分錄體現(xiàn)的。
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