問題已解決

老師物業(yè)費水電費已經實際產生了,但是未付款也未取得對方開具的發(fā)票,當期已經發(fā)生的費用需要計提應如何計提,賬務應如何處理。

84784986| 提問時間:2022 02/16 10:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借預付賬款貸銀行存款,直接做這個就可以。
2022 02/16 10:37
84784986
2022 02/16 10:39
但是還未支付款項
郭老師
2022 02/16 10:40
那你可以直接不用做。你要做的話,借勞務成本貸應付賬款。
84784986
2022 02/16 10:40
以前準則未變時是預提費用科目,但是現在準則變了放在其他應付款嗎
郭老師
2022 02/16 10:42
你好,如果是費用類的,放到其他應付款,這個是你的成本,放到應付賬款就可以的。
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