問題已解決

你好老師,我們去年有幾張免稅票不可以抵扣,當時已經抵扣了。我想著讓對方作廢沖紅了重新開可以抵扣的票。但是,專管員讓做進項轉出,是不是要交轉出金額的稅?

84785001| 提問時間:2022 02/16 16:34
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您做進項稅額轉出就可以了。轉租的要交稅。
2022 02/16 16:36
玲老師
2022 02/16 16:36
檔期如果進項多也可以抵扣。
84785001
2022 02/16 16:56
我理解的是,如果按照我想的讓對方沖紅重開對等金額的可以抵扣的票,我們不用交稅。可是直接按稅務局要求的做進項稅轉出,我要交轉出的這部分稅
玲老師
2022 02/16 16:58
比如你轉比如你轉出100然后你本期有驗證了200,你就可以不用交稅。
84785001
2022 02/16 17:02
啥意思不明白
玲老師
2022 02/16 17:08
你要是沒有進項,轉出多少就按多少交稅。
84785001
2022 02/16 17:10
幾萬呢,那是對方問題,他們可以重開票,這樣我們不用交,專管員要求進項轉出那就要交這50000的稅?
玲老師
2022 02/16 17:12
進項轉出這一方轉出五萬就交五萬。進項轉出這一方轉出五萬就交五萬的稅款。
84785001
2022 02/16 17:14
那明明可以沖紅重新開不用交稅的阿
玲老師
2022 02/16 17:16
紅沖那里抵扣的進項不也得轉出嗎?
84785001
2022 02/16 17:17
紅沖了對方重新開呀
玲老師
2022 02/16 17:20
。重新開轉出這個月也要交稅的。
玲老師
2022 02/16 17:21
還有其他進項可以抵扣 我前面已經給你說了這個情況,然后你看不懂。
84785001
2022 02/16 17:23
重新開進項增加、紅沖進項減少、兩者相抵不用交啊
玲老師
2022 02/16 17:35
我前面已經說了 還有其他進項能抵扣的可以相互抵消,不交稅。你往上看一下,回復的記錄有沒有說
84785001
2022 02/16 17:35
沒有其他家的進項票
玲老師
2022 02/16 17:38
不管是誰家的?只要有進項就行,就能抵扣。
84785001
2022 02/16 17:40
誰家的都沒有、所以我才說為啥不可以讓這家沖紅重新開正確的發(fā)票
玲老師
2022 02/16 17:50
。重開發(fā)票和進項稅額轉出,這是兩個操作步驟 就算重開發(fā)票,你原來抵扣不能抵扣的進項也需要做轉出。
84785001
2022 02/16 22:20
轉出但重新開了,不用交稅
玲老師
2022 02/16 23:05
您好 可以,進項多就不用交稅
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