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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好 老師 我公司于21年12月購(gòu)入一臺(tái)車 并且于當(dāng)月記入固定資產(chǎn),又于22年1月繳納車輛購(gòu)置稅 請(qǐng)問(wèn)此時(shí)的車輛購(gòu)置稅應(yīng)該記入哪個(gè)科目中呢? 目前由于實(shí)際業(yè)務(wù)是兩個(gè)時(shí)間段 購(gòu)置稅未能與車輛同時(shí)入帳,此時(shí)還要補(bǔ)計(jì)車輛固定資產(chǎn)嗎?固定資產(chǎn)卡片應(yīng)該怎樣錄入?
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速問(wèn)速答你好,車輛購(gòu)置稅 計(jì)入固定資產(chǎn)。需要補(bǔ)計(jì)??梢孕薷墓潭ㄙY產(chǎn)卡片
2022 02/20 11:20
84785009
2022 02/20 11:26
12月份己結(jié)帳 如何修改固定資產(chǎn)卡片呢
小小霞老師
2022 02/20 11:51
如果是在初始化階段錄入錯(cuò)誤:系統(tǒng)設(shè)置---初始化---固定資產(chǎn)----初始化(進(jìn)行反初始化),然后固定資產(chǎn)---業(yè)務(wù)處理--變動(dòng)處理,選中卡片點(diǎn)變動(dòng),進(jìn)行折舊科目的修改。
如果是其他期間錄入錯(cuò)誤,一般就在固定資產(chǎn)---業(yè)務(wù)處理--變動(dòng)處理,選中卡片點(diǎn)變動(dòng),進(jìn)行折舊科目的修改,不用反結(jié)賬。
實(shí)在要反結(jié)賬就點(diǎn)固定資產(chǎn)---期末處理--期末結(jié)賬(反結(jié)賬),或者低版本的就按住Shift鍵,然后點(diǎn)結(jié)賬
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