問題已解決
食堂固定資產(chǎn)計提折舊 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 貸:累計折舊 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費
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速問速答好,這樣處理是正確的。
2022 02/21 16:54
84785000
2022 02/21 16:55
發(fā)生其他的福利費 也是同樣的分錄嗎?
玲老師
2022 02/21 16:59
是的。福利費分錄就是這個一樣。貸方是現(xiàn)金或者銀行存款的。
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