問題已解決
老師,請問下稅控系統(tǒng)專用設備抵減的280怎么做分錄?
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速問速答借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用(負數(shù))
2022 02/22 11:39
84784957
2022 02/22 11:58
老師,我的未交增值稅李貸方余額280,應該這么處理?
東老師
2022 02/22 11:58
你這個具體是怎么做的會計分錄呢
84784957
2022 02/22 12:05
老師,就是轉(zhuǎn)出未交增值稅~未交增值稅,實際繳納的一個差額?減免了稅控盤的280
東老師
2022 02/22 12:08
你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅具體咋做的
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