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這種情況如何做賬務(wù)處理?

84785015| 提問時(shí)間:2022 02/23 17:07
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2022 02/23 17:10
徐悅
2022 02/23 17:10
正常應(yīng)該是在借方,在貸方說明記錯(cuò)了
84785015
2022 02/24 11:07
老師,請(qǐng)問要么沖管理費(fèi)用?要么做營業(yè)外收入對(duì)不?
徐悅
2022 02/24 12:03
是的,您的理解是正確的
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