1.紅星公司2020年3月28日銀行存款日記賬余額為242000元2.該公司3月末發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1)29日,簽發(fā)“轉(zhuǎn)賬支票”(4867號(hào)),支付前欠甲單位貨款46400元。(2)29日,簽發(fā)“現(xiàn)金支票”(1801號(hào)),提取現(xiàn)金3800元備用。(3)29日,簽發(fā)“轉(zhuǎn)賬支票”(4868號(hào)),購(gòu)買辦公用品580元。(4)29日,收到乙企業(yè)交來的“銀行匯票”一張,償還前欠貨款23200元,填寫“進(jìn)賬單”(2190號(hào)),送存銀行。(5)29日,收到銀行轉(zhuǎn)來的“電匯憑證”(2371號(hào))收賬通知,系甲企業(yè)投資轉(zhuǎn)入款項(xiàng)300000元。(6)30日,填寫“銀行匯票委托書”(6132號(hào)),送交銀行,銀行簽發(fā)銀行匯票一張面值50000元。(7)30日,采購(gòu)員丁凡出差借差旅費(fèi)3000元,簽發(fā)“現(xiàn)金支票”(1802號(hào))付訖。(8)30日,購(gòu)進(jìn)材料一批,進(jìn)價(jià)6000元,增值稅780元,以“轉(zhuǎn)賬支票”(4869號(hào)付訖。要求:編制會(huì)計(jì)分錄。
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實(shí)務(wù)
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速問速答1借應(yīng)付賬款46400
貸銀行存款46400
2022 02/25 11:49
暖暖老師
2022 02/25 11:49
2.借庫(kù)存現(xiàn)金3800
貸銀行存款3800
暖暖老師
2022 02/25 11:50
3.借管理費(fèi)用580
貸銀行存款580
暖暖老師
2022 02/25 11:50
4借銀行存款23200
貸應(yīng)收賬款23500
暖暖老師
2022 02/25 11:50
5借銀行存款300000
貸實(shí)收資本30000
暖暖老師
2022 02/25 11:51
6.借其他貨幣資金50000
貸銀行存款50000
暖暖老師
2022 02/25 11:52
7借其他應(yīng)收款3000
貸庫(kù)存現(xiàn)金3000
暖暖老師
2022 02/25 11:52
8借原材料6000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額780
貸銀行存款6780
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- 7月29日,企業(yè)送存購(gòu)貨單位簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票18750元,企業(yè)已登賬,銀行尚未登記入賬。 247
- 7月29日,企業(yè)送存購(gòu)貨單位簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票15000元,企業(yè)已登賬,銀行尚未登記入賬 228
- 12.16日,銀行轉(zhuǎn)來多余款收賬通知,金額為1100,系本月11日簽發(fā)的銀行匯票使用后的余款。 313
- 甲公司2021年3月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)做出甲公司的會(huì)計(jì)處理。 1、8日,簽發(fā)現(xiàn)金支票2000元,提取現(xiàn)金。 2、12日簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票15000元,支付上月公司所欠電費(fèi)。 3、13日銷售商品一批,開出增值稅專用發(fā)票,注明所售商品貨款20000元,稅款2600元。收到銀行本票一張。 4、17日向A公司采購(gòu)丙材料,填制銀行匯票申請(qǐng)書一份,金額25000元,銀行受理后,收到張銀行匯票。 5、22日向A公司采購(gòu)丙材料,收到增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明材料貨款25000元,稅款3250元。以面額為25000的銀行匯票支付,余款以電匯方式結(jié)清。 540
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- 尊敬的老師,您好!2023年公司為了促銷將外購(gòu)禮品送給客戶,拿到發(fā)票,沒有做視同銷售確認(rèn)收入。沒有繳納增值稅。拿到發(fā)票做賬:借 銷售費(fèi)用 貸,銀行存款 2025年1月發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,需要補(bǔ)交增值稅,老師好,需要在哪一年進(jìn)行調(diào)賬?具體調(diào)賬分錄是什么? 昨天
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